2022年4月27日,廈門空管站組織空管站內控職能部門、機關各部門內控專員以及各部門相關業務經辦人員,召開了“風險防控”主題內部控制宣貫會。

會議指出,當前內控工作的重要性凸顯,現行的內部控制制度成為現代審計審查的起點和重點,空管站內控體系自2016年建設以來,相關措施日益完善,為確保后續內控工作行穩致遠,需定期查風險、補漏洞,橫向到邊、縱向到底宣貫空管站每個部門每個人應該使用的正確的業務處理方法,落實義務和責任,做好風險防御。
會上,財務部詳細通報了空管站2021內部控制評價中發現的問題,解讀了《華東空管局所屬事業單位風險數據庫(2021年第一期)》中涉及預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、工程管理、合同管理的問題,并對上述六大聚焦重點領域的風險點和對應采取的控制措施進行了深入講解。
本次內控宣貫,進一步加深了空管站各部門對內部控制風險防控措施的理解,有利于全站干部職工規避日常工作中存在的各類內部控制風險。對加強空管站內部控制管理工作,提高單位內部控制水平,做好經濟活動風險防范,助推廈門空管高質量發展起到了積極的作用。(廈門空管站 盧靖)