曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
補(bǔ)充資料
(除特別注明外,金額為人民幣千元)
附錄二、新舊會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤差異調(diào)節(jié)表
根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號一一新舊會計(jì)準(zhǔn)則過渡期
間比較財(cái)務(wù)會計(jì)信息的編制和披露》(證監(jiān)會計(jì)字『2007]10號)的規(guī)定,本集團(tuán)編制了新
舊會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤差異調(diào)節(jié)表,列示對2006年度利潤表的追溯調(diào)整情況。同時(shí),本集團(tuán)
假定比較期初(即2006年1月1日)開始執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號至第37號,對《企業(yè)會計(jì)
準(zhǔn)則第38號一一首次執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第1
號》之外的不需要追溯調(diào)整的事項(xiàng),分析模擬執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則的凈利潤與原準(zhǔn)則下凈利
潤存在的重大差異,在以下調(diào)節(jié)表中分項(xiàng)列示。
2006年度新舊會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤差異調(diào)節(jié)表
項(xiàng)目
2006年度合并凈利潤(原會計(jì)準(zhǔn)則)
追溯調(diào)整
同一控制下形成的長期股權(quán)投資差額
符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償
衍生金融工具
所得稅
對合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)長期股權(quán)投資的影響
其他
追溯調(diào)整項(xiàng)目影響合計(jì)數(shù)
2006年度合并凈利潤(新會計(jì)準(zhǔn)則)
假定比較期初開始全面執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則的備考信息
飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)大修費(fèi)資本化的調(diào)整
其他
其他項(xiàng)目影響合計(jì)數(shù)
2006年度模擬合并凈利潤(全面模擬新會計(jì)準(zhǔn)則)
金額
8 6 1 7 7 9— 6— 5
8 2 4 1 5 1— 8— 9
5 7 0 9 6 7— 1一上
3 7 8 3 2 8— 4— 7
2 4 6 8 9 一 l一 7
2 2 2 — 2一旦
一 一^』
,;,l
一 一一 一
中國國際航空股份有限公司2007年年度報(bào)告
十二、備查文件目錄
1、載有代董事長、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計(jì)報(bào)表
2、載有安永會計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊會計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件
3、報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿
4、在香港聯(lián)合交易所發(fā)布的2007年業(yè)績公告
199
代董事長:孔棟
中國國際航空股份有限公司
2008年3月18日
中國國際航空股份有限公司2007年年度報(bào)告
內(nèi)部控制制度報(bào)告
中國國際航空股份有限公司董事會:
安永華明(2008)專字第60468040』04號
我們審計(jì)了中國國際航空股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)及其子公司(以下統(tǒng)稱
“貴集團(tuán)”)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2007年12月31日的合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表,2007年度合并
及公司的利潤表、合并現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2008年3月17
日出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)
表審計(jì)意見。在審計(jì)過程中,我們研究和評價(jià)了貴集團(tuán)與上述財(cái)務(wù)報(bào)表編制有關(guān)的內(nèi)部
控制,以確定我們實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間及范圍。建立健全內(nèi)部控
制制度是貴公司的責(zé)任。注冊會計(jì)師的研究和評價(jià)是在《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》的
基礎(chǔ)上,結(jié)合注冊會計(jì)師的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)目的而進(jìn)行的,而不是對內(nèi)部控制的專門審核,
亦不是專為發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷、欺詐及舞弊而進(jìn)行的。在研究和評價(jià)過程中,我們結(jié)合
貴集團(tuán)的實(shí)際情況,實(shí)施了包括詢問、檢查、觀察及抽查測試等我們認(rèn)定為必要的研究
和評價(jià)程序。
由于任何內(nèi)部控制均具有固有限制,存在由于錯(cuò)誤或舞弊而導(dǎo)致錯(cuò)誤發(fā)生但未被發(fā)
現(xiàn)的可能性。此外,根據(jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn),
因?yàn)榍闆r的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普摺⒊绦蜃裱潭鹊慕档汀?br />
因此,在本期有效的內(nèi)部控制,并不保證在未來也必然有效。
我們閱讀了由貴公司管理層編寫并后附的《中國國際航空股份有限公司關(guān)于內(nèi)部控
制的自我評估報(bào)告》。根據(jù)我們的研究和評價(jià),我們未發(fā)現(xiàn)貴公司編寫并后附的《中國
國際航空股份有限公司關(guān)于內(nèi)部控制的自我評估報(bào)告》中與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)容與
我們對貴公司和貴集團(tuán)就上述財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在重大的不一致。
本報(bào)告僅供貴集團(tuán)向中國證券監(jiān)督管理委員會內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)證券交易所報(bào)送
之用。未經(jīng)我所書面同意,不得用于其他用途。
安永華明會計(jì)師事務(wù)所
中國 北京
200
中國注冊會計(jì)師 金馨
中國注冊會計(jì)師 閆凌陽
2008年3月17日
中國國際航空股份有限公司2007年年度報(bào)告
中國國際航空股份有限公司
關(guān)于內(nèi)部控制的自我評估報(bào)告
一、公司基本情況
中國國際航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)注冊成立于2004年9月。公司于2 004年12
月完成在香港聯(lián)合交易所及倫敦交易所公開發(fā)行H股并上市交易。于2 006年7月獲準(zhǔn)在上海證券交易
所首次公開發(fā)行A股股票。截止2007年12月31日,公司注冊和實(shí)收股本均為人民幣1 2,2 51,362,27 3
元。
公司法定代表人李家祥,營業(yè)執(zhí)照注冊號為1 000001 00391 7,注冊地址為中國北京市順義區(qū)天竺
空港工業(yè)區(qū)A區(qū)天柱路28號樓藍(lán)天大廈9層。
公司經(jīng)營范圍主要為:主營國際、國內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù);國內(nèi)、國
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
中國國際航空股份有限公司-年報(bào)2007(141)