本集團主營業(yè)務收入是指從本集團航空運輸業(yè)務所取得之收入。
(2) 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位:百萬元 幣種:人民幣
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減(%)
國內(nèi)
46,641
3.09
港澳臺地區(qū)
1,067
1.52
國際
7,331
-22.04
合計
55,039
-1.19
2、對未來發(fā)展的展望
展望2010年,隨著國際金融市場的逐步穩(wěn)定,世界經(jīng)濟有望出現(xiàn)恢復性增長;國內(nèi)經(jīng)濟在積極財政政策和適度寬松貨幣政策的推動下,也將保持回升向好的勢頭;此外,國家大力推行的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高居民收入以及擴大內(nèi)需等措施,都將為國內(nèi)航空市場的快速健康發(fā)展創(chuàng)造有利條件。與此同時,航空業(yè)的發(fā)展也面臨一定挑戰(zhàn),如全行業(yè)的運力增速較快、替代產(chǎn)品的沖擊以及油價大幅波動等都將影響航空業(yè)的健康發(fā)展。為此,本公司將在確保航空安全的前提下,積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,努力提升公司的競爭實力和盈利能力;不斷提高公司的服務水平和品牌形象;加強成本結(jié)構(gòu)控制和預算管理;通過股權融資等方式優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),降低財務風險。 新年度公司經(jīng)營計劃
本公司2010年主要經(jīng)營目標如下:
在安全方面,實現(xiàn)航空安全年,杜絕運輸飛行和通用航空飛行事故,杜絕重大航空地面事故和特大航空器維修事故;在經(jīng)營方面,完成運輸總周轉(zhuǎn)量115.77億噸公里、旅客運輸量7495萬人次,貨郵運輸量105萬噸,同比分別增長15%、13.08%、21.82%。完成138萬飛行小時;在冊飛機平均日利用率 9.54小時,同比提高 0.17小時;平均客座率 75.8 %,同比提高0.5 個百分點;平均載運率64.7%,同比減少0.5個百分點。
為實現(xiàn)上述安全和生產(chǎn)經(jīng)營目標,本公司將充分估計和積極應對民航業(yè)可能遇到的各種困難,并重點做好以下工作:
1、增強安全運營能力,確保航空持續(xù)安全。
2010年,公司將通過做好中長期規(guī)劃,樹立長遠安全目標,加大安全投入,不斷強化安全意識、提高安全標準以及落實安全責任等措施,以及進行系統(tǒng)管理等手段,確保持續(xù)安全,爭取實現(xiàn)更長的安全周期,通過持續(xù)安全有效提高本公司的品牌和核心競爭力。
2、積極推動與深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,切實轉(zhuǎn)變公司增長方式,提高公司競爭實力與盈利能力
本公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標是建設國際化規(guī)模網(wǎng)絡型航空公司,為此,公司將繼續(xù)加強航線樞紐網(wǎng)絡、市場營銷網(wǎng)絡和服務保障網(wǎng)絡建設并充分發(fā)揮協(xié)同效應,科學設計中轉(zhuǎn)產(chǎn)品,提高中轉(zhuǎn)保障水平,形成全公司整體聯(lián)動格局,推動公司綜合競爭實力的提高和盈利能力的增強。
3、提升營銷能力,加強成本控制,改善公司經(jīng)營業(yè)績
2010年,公司將積極利用國內(nèi)經(jīng)濟快速增長的有利條件,并抓住世博會、亞運會等市場機遇,拓展國際市場,努力發(fā)展貨運業(yè)務,通過加強兩艙營銷,構(gòu)建整體營銷服務體系,提升航班管控能力,以及進行航班和運力的合理調(diào)配等措施,努力提高公司收入水平。此外,通過加快成本管控方式的轉(zhuǎn)變,嚴格控制預算和節(jié)約成本,積極爭取各項政策支持,降低公司成本費用支出,改善公司經(jīng)營業(yè)績。
4、創(chuàng)新服務機制,提升和推廣品牌服務
2010年,公司將以解決航班不正常服務問題為重點,提高整體協(xié)調(diào)能力和應急反應能力;大力推進全公司各系統(tǒng)的品牌服務能力,加強培訓與考核機制,改進中轉(zhuǎn)服務;不斷創(chuàng)新服務內(nèi)容,提升服務硬件,并充分利用亞運等契機,努力提升南航品牌形象。
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